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禾研科技股份有限公司

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內部稽核投資者專區公司治理內部稽核

稽核組織稽核室之隸屬及人員:

本公司稽核室隸屬董事會,依公司規模、業務情況、管理需求及法令規定,設有專任稽核主管1人及稽核人員若干人。內部稽核主管經董事會同意後任免。


稽核運作:
1稽核目的為促進公司之健全經營並建立良好之內部控制制度,協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

2稽核作業實施方式
●例行性內部稽核:為確保公司內部控制制度之有效實行,稽核室於每年底前,依據各營運循環之特性、風險評估以及公司交易發生之頻率及作業之繁易等實務之運作,擬定次年度稽核計劃,決定各項稽核項目之稽核時間。

●專案性內部稽核:由公司最高主管或其授權人之指示,就特定事項專案查核。稽核人員針對重大異常事件或某特定事項進行查核。

●自行評估作業:為落實公司自我監督的機制、及時因應環境的改變,以調整內部控制制度之設計及執行,並提昇內部稽核的稽核品質及效率,於每年由稽核室督促各單位執行自行評估作業。